隸屬部門:本公司設內部稽核室,隸屬董事會  
內部稽核之目的:內部稽核,其目的在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果
及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
 
稽核對象:公司各組織單位所負責之全部業務以及轉投持股達50%
運作情形:內部稽核單位應依風險評估結果包含重要交易循環、重大財務業務行為之控制作業、對子公司之監督
與管理、資通安全檢查擬訂年度稽核計畫,經董事會通過,執行年度稽核計畫,定期向監察人及董事會報告。
 
 
公司章程
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取得或處分資產
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資金貸與
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背書保證
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衍生性商品交易
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公司治理制度
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